|
|
191
|
4
|
161,52 |
s DPH |
29. 11. 2019
|
9. 12. 2019
|
16.06.2019 |
161,52 |
|
3 |
Riaditeľ |
|
31.01.2020 |
|
Faktúra |
8793091108
|
telefon
|
36,61 |
s DPH |
|
8793091108
|
07.02.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola s VJM Gemer |
Štefan Kiss |
riaditeľ |
15.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
144
|
4
|
24,00 |
s DPH |
28. 9. 2019
|
8. 10. 2019
|
190101296 |
24,00 |
|
3 |
Riaditeľ |
|
31.01.2020 |
|
Faktúra |
741145
|
internet
|
14,90 |
s DPH |
|
7201581916
|
05.05.2017 |
Regiote s.r.o |
Základná škola s VJM Gemer |
Štefan Kiss |
riaditeľ |
12.05.2017 |
05.05.2017 |
|
Faktúra |
742056
|
internet
|
14,90 |
s DPH |
|
7201581916
|
02.10.2017 |
Regiotel s.r.o |
Základná škola s VJM Gemer |
Štefan Kiss |
riaditeľ |
02.10.2017 |
02.10.2017 |
|
Faktúra |
742722
|
internet
|
14,90 |
s DPH |
|
7201581916
|
01.12.2017 |
Regiotel s.r.o |
Základná škola s VJM Gemer |
Štefan Kiss |
riaditeľ |
07.12.2017 |
01.12.2017 |
|
Faktúra |
480226
|
internet
|
14,90 |
s DPH |
7201581916
|
7201581916
|
04.01.2018 |
Regiotel s.r.o |
Základná škola s VJM Gemer |
Štefan Kiss |
riaditeľ |
16.01.2018 |
04.01.2018 |
|
Faktúra |
480444
|
internet
|
14,90 |
s DPH |
7201581916
|
7201581916
|
09.02.2018 |
Regiotel s.r.o |
Základná škola s VJM Gemer |
Štefan Kiss |
riaditeľ |
14.02.2018 |
09.02.2018 |
|
Faktúra |
1786517
|
spotrebný materiál
|
36,29 |
s DPH |
|
754480
|
08.12.2017 |
Lindström s.r.o |
Základná škola s VJM Gemer |
Štefan Kiss |
riaditeľ |
18.12.2017 |
08.12.2017 |
|
Faktúra |
1805115
|
čistenie koberce
|
26,14 |
s DPH |
754480
|
754480
|
02.02.2018 |
Lindström s.r.o |
Základná škola s VJM Gemer |
Štefan Kiss |
riaditeľ |
05.02.2018 |
02.02.2018 |
|
Faktúra |
1777983
|
čistenie koberce
|
30,14 |
s DPH |
754480
|
754480
|
05.03.2018 |
Lindström s.r.o |
Základná škola s VJM Gemer |
Štefan Kiss |
riaditeľ |
14.03.2018 |
05.03.2018 |
|
Faktúra |
1813535
|
čistenie koberce
|
36,29 |
s DPH |
754480
|
754480
|
05.03.2018 |
Lindström s.r.o |
Základná škola s VJM Gemer |
Štefan Kiss |
riaditeľ |
14.03.2018 |
05.03.2018 |
|
|
185
|
4
|
30,00 |
s DPH |
23. 11. 2019
|
7. 12. 2019
|
0112201835 |
30,00 |
|
3 |
Riaditeľ |
|
31.01.2020 |
|
|
177
|
4
|
158,40 |
s DPH |
24. 10. 2019
|
7. 11. 2019
|
19.01.5282 |
158,40 |
|
3 |
Riaditeľ |
|
31.01.2020 |
|
|
142
|
4
|
209,27 |
s DPH |
23. 9. 2019
|
7. 10. 2019
|
1901501 |
209,27 |
|
3 |
Riaditeľ |
|
31.01.2020 |
|
|
205
|
4
|
180,00 |
s DPH |
30. 12. 2019
|
7. 1. 2020
|
06.07.2019 |
180,00 |
|
3 |
Riaditeľ |
|
31.01.2020 |
|
|
211
|
4
|
30,00 |
s DPH |
24. 12. 2019
|
7. 1. 2020
|
0112201835 |
30,00 |
|
3 |
Riaditeľ |
|
31.01.2020 |
|
|
207
|
4
|
1 616,80 |
s DPH |
31. 12. 2019
|
7. 1. 2019
|
22019 |
1616,80 |
|
3 |
Riaditeľ |
|
31.01.2020 |
|
Faktúra |
6574277663
|
poistenie majetku technika
|
204,87 |
s DPH |
|
6574277663
|
07.03.2014 |
Kooperatíva poisťovňa |
Základná škola s VJM Gemer |
|
|
|
15.03.2014 |
|
Faktúra |
6558078103
|
poistenie akt. činnosť
|
4,59 |
s DPH |
|
6558078103
|
20.05.2014 |
Kooperatíva poisťovňa |
Základná škola s VJM Gemer |
|
|
|
30.05.2015 |